基于内部控制的獐子岛公司风险应对研究开题报告

 2023-02-08 09:39:25

1. 研究目的与意义

随着我国改革开放的不断深入以及经济全球化的不断发展,企业面对的挑战增大,竞争也愈为激烈。企业内部控制是否有效直接影响到企业的生产经营活动,具有重要作用,一个企业若想应对挑战、保持长久稳定的发展,完善的内部控制必不可少。而我国大量财务造假的农业企业的共同点便是其内部控制失效,因此,研究内部控制的风险及其应对具有重要意义,“獐子岛”事件也是我国内部控制失效的一个典型的案例,其内外部风险研究应用性强,故而选择了这个课题。

2. 研究内容和预期目标

一、研究内容:

本文从獐子岛公司内部控制失效原因着手,基于COSO报告五要素的理论基础,利用风险定量和风险定性分析方法及风险热力图等风险评估的重要工具,识别、分析獐子岛内部控制风险,重点对獐子岛公司如何进行风险规避、风险降低,使企业能在日益激烈的市场竞争中长久的生存发展,实现企业战略目标。

二、拟解决的关键问题:

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3. 国内外研究现状

一、国内研究现状:

我国国内的学者大多对獐子岛内部控制存在的问题进行了分析,并提出了各自的对策。

庞文虎(2020)认为公司管理、内部控制、财务分析和会计计量以及职业道德方面都在不同程度上对獐子岛事件的发生、进程和结果产生了影响,并提出了针对企业作风险评估、内部控制环境和信息传递与沟通的整改方案。

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4. 计划与进度安排

一、2022年11月20日:完成选题。

二、2022年11月26日-2022年12月11日:阅读文献资料并初步选取有用资料待用,积累最新信息,完成开题工作。

三、2022年3月19日前:完成初稿。

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5. 参考文献

[1]陈伟丽.上市公司内部控制问题思考——基于獐子岛事件为例[J].现代企业,2020(10):81-82.

[2]Ayu OgiFazny, Hari Setiyawati. Effect

ofImplementing the Internal Control System and Applying the Principle of Good

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